2022年5月28日,公司总经理、技术负责人、质量负责人、质量监督员、内审员共同组成内审组,对公司近年来体系运行情况进行了全面审核。各科室以本次内审为契机,全面的梳理自身问题,提升公司质量水平。
本轮内审中对发现的实验室的管理、试剂的有效期、仪器的使用维护等方面问题下发了整改清单,对报告中原始记录信息的合理性、有效性进行了讨论,内审组建议优化使用表格内的信息记录表内容,在保障监测质量的前提下,减少重复性记录内容,提高后期的工作效率。
内审过程中各科室主任认真做好记录,也对内审组提出的整改内容,逐条给出具体整改方案及完成整改的时间。通过本次内审发现了平时没有注意、疏于管理的问题,也让各科室质量管理员心服口服,明确了后期工作的方向、方法及目标。
本次内审取得了圆满成功,计划年底再开展一次管理评审工作,不断地提高自身管理水平。